2015年度公司質量管理體系第二次內審順利完成
發布時間:2015-11-30 00:00:00 |
11月27日,為期2天的2015年度第二次質量管理體系內部審核工作順利結束。本屆審核組由組長侯立兵船長及7名審核員組成 。審核范圍覆蓋體系的所有條款以及公司領導層、業務部、培訓部、船員證件部、行政人事部。
這次審核是按照公司年度審核計劃安排的第二次內部審核,目的是對公司質量管理體系的符合性、適宜性以及體系運行的有效性進行審核。在審核過程中,審核組成員嚴格遵循審核準則,客觀、公正地開展工作,創造了良好的審核氛圍。審核員本著認真負責的工作態度,細致的審查各部門職責、工作流程的落實情況,認真查閱各項過程記錄,對發現的問題追根溯源。在各部門的積極配合下,審核組順利完成了內審工作。審核結束后,審核組長組織審核員對審核發現進行討論分析,最終開具不符合項45項,涉及6個部門;其中存在不符合項的要素排序為文件/記錄管理16項;派遣策劃9項;服務監督6項;人力資源管理8項。各部門在審核結束后一周內對不符合項進行整改,由審核員在10日內進行驗證。
內審末次會上,公司領導對本次審核給予肯定,并指出,本次審核不符合項涉及的部門廣,數量多,反映了公司各項工作還存在很多薄弱環節,有很多問題沒有發現,各部門要在認真整改的基礎上,務必做到舉一反三,保證各項整改措施的效果,避免類似問題的再次發生。同時指出,各部門負責人作為本部門質量管理的第一負責人,應該對這次審核發現進行深入分析,認識到差距,確保各項整改措施到位。
這次內部審核結論,證明了公司質量管理體系符合GB/T19001:2008 標準的要求,體系文件是適宜的,運行是有效和充分的,質量體系文件的各項規定得到較好的實施。但是還應該看到公司質量管理工作任重而道遠,公司將以內審為契機持續完善質量管理體系建設,把質量管理體系要求和日常工作緊密結合起來,為穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的服務提供有力的保障。